ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA |
KENTENG TAHUN 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
A |
PENDAPATAN |
B |
PENGELUARAN |
|
1 |
Pendapatan Asli Desa |
32,500,000 |
1 |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan |
761,485,711 |
2 |
Pendapatan Transfer |
|
2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan |
519,559,500 |
|
a. |
Dana Desa dari APBN |
894,559,500 |
3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
44,308,400 |
|
b. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
44,308,400 |
4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
375,000,000 |
|
c. |
Alokasi Dana Desa |
677,156,300 |
5 |
Biaya Tak terduga |
1,670,000 |
3 |
Penerimaan Pembiayaan (Silpa 2016) |
53,499,411 |
|
|
|
|
Jumlah Pendapatan |
1,702,023,611 |
|
Jumlah Pengeluaran |
1,702,023,611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
|
BELANJA DESA |
|
|
|
|
|
1 |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan |
|
761,485,711 |
|
|
|
1 .1 |
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
368,866,840 |
|
|
|
1. 2 |
Tunjangan dan Oprasional BPD |
25,947,500 |
|
|
|
1. 3 |
Oprasional Pemerintah Desa |
41,407,000 |
|
|
|
1. 4 |
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
2,500,000 |
|
|
|
1. 5 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
2,400,000 |
|
|
|
1. 6 |
Pengadaan Peralatan Kerja |
10,000,000 |
|
|
|
1. 7 |
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas |
2,500,000 |
|
|
|
1. 8 |
Pemeliharaan Rutin Balai Desa |
16,000,000 |
|
|
|
1. 9 |
Rehabilitasi Berat Gedung Kantor |
96,085,871 |
|
|
|
1. 10 |
Oprasional RT/RW |
45,500,000 |
|
|
|
1. 11 |
Oprasional PKK |
5,575,000 |
|
|
|
1. 12 |
Oprasional LPMD |
5,500,000 |
|
|
|
1. 13 |
Oprasional Karangtaruna |
4,000,000 |
|
|
|
1. 14 |
Pengadaan Pakaian Dinas |
5,000,000 |
|
|
|
1. 15 |
Penyusunan Monografi Desa |
1,000,000 |
|
|
|
1. 16 |
Pendataan Profil Penduduk |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 17 |
Pengelolaan Sistim Informasi Desa |
3,500,000 |
|
|
|
|
|
1. 18 |
Penyusunan RKPDes |
2,015,000 |
|
|
|
|
|
1. 19 |
Penyusunan Perubahan RKPDes |
2,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 20 |
Penyelenggaran Musyawarah Desa |
2,365,000 |
|
|
|
|
|
1. 21 |
Penyelenggaran Musrenbangdes |
3,425,000 |
|
|
|
|
|
1. 22 |
Penyusunan Rencana Per Des tentang APBDesa |
2,445,000 |
|
|
|
|
|
1. 23 |
Penyusunan Renc. Per Des ttg Perubahan APBDesa |
0 |
|
|
|
|
|
1. 24 |
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan |
17,400,000 |
|
|
|
|
|
1. 25 |
Penyusunan Laporan ttg Pertanggungjawaban |
1,500,000 |
|
|
|
|
|
1. 26 |
Penyusunan Laporan ttg Penelolaan Aset Desa |
2,445,000 |
|
|
|
|
|
1. 27 |
Intensifikasi Pemungutan PBB |
20,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 28 |
Penyusunan Renc. Per. Des. ttg Penghapusan Aset Desa |
2,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 29 |
Sertifikasi tanah Milik Desa |
2,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 30 |
Pengisian Perangkat Desa |
19,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 31 |
Penyusunan Per.Des. Ttg Organisasi Pem. Desa |
6,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 32 |
Sertifikasi tanah milik masyarakat secara massal |
28,408,500 |
|
|
|
|
|
1. 33 |
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pem. Desa |
1,200,000 |
|
|
|
|
|
1. 34 |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan |
2,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 35 |
Penyusunan Renc. Per. Des. ttg Kewenangan Desa |
2,000,000 |
|
|
|
|
|
1. 36 |
Penyusunan Renc. Per. Des. Ttg Penataan Tanah Desa |
8,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan |
|
519,559,500 |
|
|
|
|
|
2. 1 |
Insentif Pendidik Paud |
24,000,000 |
|
|
|
|
|
2. 2 |
Rehabilitasi Gedung Paud |
40,000,000 |
|
|
|
|
|
2. 3 |
Pembangunan Drainase/Gorong-gorong |
23,860,000 |
|
|
|
|
|
2. 4 |
Pemeliharaan Jalan Desa |
96,000,000 |
|
|
|
|
|
2. 5 |
Rehap Talud Jalan Desa |
110,940,000 |
|
|
|
|
|
2. 6 |
Pembangunan Penampungan Air |
53,000,000 |
|
|
|
|
|
2. 7 |
Pembinaan Posyandu |
36,600,000 |
|
|
|
|
|
2. 8 |
Pengembangan Desa Siaga |
10,059,500 |
|
|
|
|
|
2. 9 |
PMT balita dan Paud |
12,600,000 |
|
|
|
|
|
2. 10 |
Rehap lapangan OR Untuk Pendidikan |
112,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
|
44,308,400 |
|
|
|
|
|
3. 1 |
Pembinaan RT/RW |
3,225,000 |
|
|
|
|
|
3. 2 |
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional |
10,000,000 |
|
|
|
|
|
3. 3 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
3. 4 |
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga |
1,500,000 |
|
|
|
|
|
3. 5 |
Optimalisasi Tim Koord. Penanggulangan Kemiskinan |
5,328,500 |
|
|
|
|
|
3. 6 |
Pembinaan Seni Budaya |
2,000,000 |
|
|
|
|
|
3. 7 |
Pemberian Stimulan Keagamaan |
10,000,000 |
|
|
|
|
|
3. 8 |
Pembangunan Balai Seni |
8,000,000 |
|
|
|
|
|
3. 9 |
Analisis Kemiskinan Partisipasif |
3,254,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
|
375,000,000 |
|
|
|
|
|
4. 1 |
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa |
13,000,000 |
|
|
|
|
|
4. 2 |
Stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan (9) |
180,000,000 |
|
|
|
|
|
4. 3 |
Pembentukan BUM.Des |
5,000,000 |
|
|
|
|
|
4. 4 |
Pelatihan Keterampilan Ekonomi Produktif |
7,000,000 |
|
|
|
|
|
4. 5 |
Stimulan Jamban Sehat ( 30 unit) |
60,000,000 |
|
|
|
|
|
4. 6 |
Stimulan Rehap RTLH (10 unit) |
110,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Biaya Tak Terduga |
|
1,670,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH TOTAL |
1,702,023,611 |
|
|
|